为保障国有资金安全、保值增值,港闸区审计局于近期对国有企业就内审制度的建立健全、内审工作的领导机制和人员配置、内审职能履行情况进行考评。针对国有企业内审工作基础薄弱的现状,提出三个方面的建议,指导和督促国有企业内审工作高质量发展。
港闸审计局建议各企业要认真贯彻落实《江苏省内部审计工作规定》,结合本单位实际,建立健全内部审计机构,从领导体制、人员配备、职责权限等方面完善制度建设。
履职尽责,发挥内部审计的监督职能。该局建议各企业结合本单位的经营特点,重点关注重大工程、重大项目、重大资金、国有资本资产运营管理等方面,加大对经济管理和效益情况、内部控制情况以及风险管理情况的审计,做到年度有计划、年终有总结,有序开展内部审计工作。
港闸区审计局还建议企业结合本单位人员结构特点,创新审计方式和组织方式,优化资源配置,提高监督效能。
·郑学梅 任溢斌·
